集团简介 |
- 集团主要从事研发、生产及销售医疗器械产品、骨科产品、介入产品、药品包装产品及血液管理产品,以及於 中国经营融资租赁及保理业务。 |
业绩表现2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
- 2023年度,集团营业额下降3﹒8%至132﹒29亿元(人民币;下同),股东应占溢利下跌 27﹒6%至20﹒02亿元。年内业务概况如下: (一)整体毛利减少9﹒1%至66﹒43亿元,毛利率下跌2﹒9个百分点至50﹒2%; (二)医疗器械产品:营业额上升2﹒7%至69﹒61亿元,占总营业额52﹒6%,分部溢利下降 18﹒8%至10﹒54亿元; (三)骨科产品:营业额下降37﹒6%至12﹒71亿元,分部溢利下跌88﹒5%至7416万元; (四)介入产品:营业额上升11﹒9%至19﹒31亿元,占总营业额14﹒6%,分部溢利减少 84﹒1%至2345万元; (五)药品包装产品:营业额下跌3﹒9%至20﹒24亿元,占总营业额15﹒3%,分部溢利下降 9﹒4%至8﹒12亿元; (六)血液管理产品:营业额减少5﹒1%至10﹒42亿元,分部溢利下降42﹒9%至1﹒2亿元; (七)年内,集团於中国国内新获得专利163项,正在申请中的166项,新取得产品注册证115项,已 经研发完成、尚在取证过程中的有57项。於海外正在申请中的专利3项,已经研发完成、尚在取证过 程中的产品注册证有163项。於2023年12月31日,集团国内拥有818项产品注册证, 965项专利,其中120项是发明专利。海外拥有794项产品注册证,192项专利; (八)截至2023年12月31日,集团的国内客户总数为9770家(包括医院3802家、血站419 家、其他医疗单位1178家和经销商4371家),海外客户总数为7530家(包括医院3265 家、其他医疗单位2022家和经销商2243家); (九)於2023年12月31日,集团之现金及银行结余为69﹒89亿元,借款为30﹒47亿元,另有 应付债券9﹒95亿元。资本负债比率(债务总额与资本总额之百分比)为18﹒6%(2022年: 20﹒6%)。 |
公司事件簿2023 | 2021 | 2020 |
- 2020年12月,集团附属公司威海威高晟瑞健康科技以12﹒3亿元人民币向控股股东威高集团收购 Wego Healthcare Fund全部权益。Wego Healthcare Fund主要持 有威海尚元壹期创业投资合夥企业(乃投资医疗设备、医疗服务及养老金行业的基金)19﹒8%权益,及透 过全资附属公司Rad Source Technologies从事创造非伽玛射线替代品,及制造X射 线辐照仪专利产品,其总部位於美国乔治亚州布福德。威海威高晟瑞健康科技并向威高集团授出认购期权,行 使时威高集团可以代价3000万元人民币收购於威海尚元壹期创业投资合夥企业之19﹒8%权益。 |
股本 |
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