02881 武汉有机
实时 按盘价 升5.290 +0.240 (+4.752%)
集团简介
  - 集团为中国及全球市场的甲苯衍生品供应商,主要专注於通过有机合成工序制造甲苯氧化及氯化产品、苯甲酸
    氨化产品以及其他精细化工产品。其甲苯衍生品主要用於食品防腐剂、家用化学品、动物饲料酸化剂以及农业
    化学及医药用途的合成中间体。
  - 集团经营两个生产基地,分别为武汉生产基地及潜江新亿宏生产基地,总场地面积为32﹒7万平方米,总建
    筑面积为7﹒8万平方米。
业绩表现2024  |  2023  |  2022
  - 2022年度,集团营业额增长12﹒3%至31﹒34亿元(人民币;下同),股东应占溢利上升
    10﹒1%至3﹒4亿元。年内,集团业务概况如下:
    (一)整体毛利增加9﹒4%至6﹒99亿元,毛利率减少0﹒6个百分点至22﹒3%;
    (二)销售自制产品:营业额上升22﹒9%至27﹒22亿元,占总营业额86﹒8%,毛利增长4﹒1%
       至6﹒61亿元,毛利率下跌4﹒4个百分点至24﹒3%,其中,来自甲苯氧化产品之营业额增加
       18﹒6%至15﹒55亿元,来自甲苯氯化产品之营业额上升70﹒5%至8﹒31亿元,来自苯甲
       酸氨化产品之营业额下跌45%至1﹒3亿元,来自其他精细化工产品之营业额增长15﹒3%至
       2﹒05亿元;
    (三)产品贸易:营业额减少28﹒4%至4﹒12亿元,占总营业额13﹒2%,毛利增长9﹒5倍至
       3788万元,毛利率上升8﹒6个百分点至9﹒2%,其中,来自甲苯产品贸易之收入下跌
       33﹒3%至3﹒61亿元,来自其他产品贸易之收入增加47﹒7%至5152万元;
    (四)於2022年12月31日,集团之现金及现金等价物为8345万元,计息银行及其他借款为
       7﹒34亿元,另有租赁负债4684万元,流动比率为0﹒7倍(2021年12月31日:
       1﹒4倍)。资产负债率(按债务净额除以权益总额计算)为87﹒2%(2021年12月31日:
       41﹒3%)。
公司事件簿2024
  - 於2024年5月,集团业务发展策略概述如下:
    (一)计划提高产能以满足不断增长的产品需求,并维持长期规模经济及盈利能力;
    (二)透过调整销售及定价策略及时应对市况变动以维持并可能加强市场领先地位;
    (三)计划透过与主要行业参与者及上游石油企业发展战略合作,进一步增加於国内及国际市场份额;
    (四)进一步提高研发能力,开发新技术并提供更广泛及更多元化的产品以适应不同行业客户不断变化的市场
       需求;
    (五)计划增加於北美、东南亚及印度的销售,将产品分销范围扩大至具有高市场潜力的新市场。
  - 2024年6月,集团发售新股上市,估计集资净额2585万港元,拟用作以下用途:
    (一)约2120万港元(占82%)用於建设主要着重生产甲苯氯化产品及衍生品的新生产设施以增加湖北
       新轩宏生产基地的产能;
    (二)约78万元(占3%)用於研发活动;
    (三)约129万港元(占5%)用於销售及营销活动以提升於中国及海外的品牌知名度;
    (四)约259万港元(占10%)用於营运资金及一般企业用途。
股本变化
生效日期事项股数 / 类别发行价备注
18/06/2024配售 / 发行18,300,000 普通股HKD 5.500新上市
股本
发行股数93,300,000
备注: 实时报价更新时间为 29/11/2024 17:59
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